สำนักงานทางหลวงที่ 8
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
448,455.00
0.00
299,731.00
299,731.00
66.83%
66.83%
148,724.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
9,819,719.00
0.00
7,209,929.00
7,209,929.00
73.42%
73.42%
2,609,790.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
727,000.00
0.00
646,418.47
646,418.47
88.91%
88.91%
80,581.53
4
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล(ด้านวิศวกรรม)
9,628.90
0.00
9,628.90
9,628.90
100.00%
100.00%
0.00
5
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
83,900.00
0.00
83,900.00
83,900.00
100.00%
100.00%
0.00
6
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
22,395.00
0.00
22,395.00
22,395.00
100.00%
100.00%
0.00
7
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
3,072.00
0.00
3,072.00
3,072.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
11,124,169.90
0.00
8,285,074.37
8,285,074.37
74.47%
74.47%
2,839,095.53
×
×
×